|
1ª Parcela |
||||
|
DATA |
VALOR |
DESPESA |
FORNECEDOR |
PRODUTOS |
|
23/02/26 |
4.258,00 |
2.302,50 |
Empresas Licitadas |
Carnes e Polpas |
|
1.948,96 |
Coopercacho |
Verduras e Frutas |
||
|
DATA |
VALOR |
DESPESA |
FORNECEDOR |
PRODUTOS |
|
23/03/26 |
4.258,00 |
2.341,28 |
Empresas Licitadas |
Carnes e Polpas |
|
1.923,26 |
Coopercacho |
Verduras e Frutas |
|
DATA |
VALOR |
DESPESA |
FORNECEDOR |
PRODUTOS |
|
24/04/26 |
6.042,80 |
3.321,17 |
Empresas Licitadas |
Carnes e Polpas |
|
2.721,63 |
Coopercacho |
Verduras e Frutas |
DATA | VALOR | DESPESA | FORNECEDOR | PRODUTOS |
21/05/26 | 6.042,80 | 3.307,64 | Empresas Licitadas | Carnes e Polpas |
2.735,16 | Coopercacho | Verduras e FRutas |
DATA | VALOR | DESPESA | FORNECEDOR | PRODUTOS |
19/06/26 | 6.042,80 | 3.316,14 | Empresas Licitadas | Carnes e Polpas |
2.726,66 | Copercacho | Verduras e Futas |
|
1ª Parcela |
||||
|
DATA |
VALOR |
DESPESA |
FORNECEDOR |
PRODUTOS |
|
13/02/26 |
5.257,85 |
3090,75 |
JP Supermercados |
Alimentos |
|
1.709.31 |
JP Supermercados |
Alimentos |
||
|
457,79 |
Coorpercacho |
Verduras/Frutas |
||
|
DATA |
VALOR |
DESPESA |
FORNECEDOR |
PRODUTOS |
|
28/03/26 |
7.424,20 |
7.424,20 |
Supermercado União |
Alimentos |
|
DATA |
VALOR |
DESPESA |
FORNECEDOR |
PRODUTOS |
|
27/04/26 |
7.752,00 |
7.751,80 |
Supermercado União |
Alimentos |
DATA | VALOR | DESPESA | FORNECEDOR | PRODUTOS |
11/05 | 7.752,00 | 7.763,35 | Supermercado União | Alimentos |
DATA | VALOR | DESPESA | FORNECEDOR | PRODUTOS |
11/06 | 7.752,00 | 7.779,00 | Supermercado União | Alimentos |
RECURSOS DO PAGUE ORDINÁRIO – MATERIAL DE CONSUMO
|
1ª Parcela |
||||
|
DATA |
VALOR |
DESPESA |
FORNECEDOR |
PRODUTOS |
|
13/02/26 |
3.311,25 |
2.056,75 |
JM Variedades |
Mat. Expediente |
|
1.254,50 |
Mercadinho União |
Mat. de Limpeza |
||
|
DATA |
VALOR |
DESPESA |
FORNECEDOR |
PRODUTOS |
|
25/05 |
3.893,75 |
2.200,00 |
Supermercado União |
Botijão de Gás |
|
1.695,40 |
Janaína Variedades |
Mat. Expediente |
RECURSOS DO PDDE - NÃO EXECUTADOS PELA GESTÃO ANTERIOR
|
DATA |
VALOR |
DESPESA |
FORNECEDOR |
PRODUTOS |
|
30/12/25 |
4.648,00 |
3.328,00 |
Office Informática |
Eletrônicos |
|
930,00 |
Pretinho Variedades |
Material Expediente |
||
|
390,00 |
Propriedade
de Cristo |
Kit
Jardinagem |
|
DATA |
VALOR |
DESPESA |
FORNECEDOR |
PRODUTOS |
|
30/12/25 |
6.000,00 |
3.000,00 |
GHOS Engenharia |
Mat. Conscrução |
|
1.500,00 |
GHOS Engenharia |
Mão de obra |
||
|
1.500,00 |
GHOS
Engenharia |
Mat.
Construção |
RECURSOS DO PAGUE - PREMIAÇÃO JUVENTUDE NO CONTROLE
|
DATA |
VALOR |
DESPESA |
FORNECEDOR |
PRODUTOS |
|
30/12/2025 |
5.000,00 |
3.525,00 |
Office Informática |
Impressora Tonner |
|
1.475,00 |
Office Informática |
Impressora Jato |
RECURSOS DO PDDE - 2026
|
1ª Parcela - Custeio |
||||
|
DATA |
VALOR |
DESPESA |
FORNECEDOR |
PRODUTOS |
|
08/05/2025 |
2.132,50 |
2.132,50 |
Janaína Variedades |
Mat. Expediente |
|
1ª Parcela - Capital |
||||
|
DATA |
VALOR |
DESPESA |
FORNECEDOR |
PRODUTOS |
|
08/05/2025 |
2.132,50 |
684,00 |
Marconi Eletromóveis |
Armário de Aço |
|
2.173,50 |
DRV Tecnologia |
Computador |
||
Informamos ainda que toda a prestação de contas é analisada e validada pelo Conselho do Caixa Escolar e enviada aos órgãos competentes e fiscalizadores. As notas fiscais e recibos estão arquivados na escola e disponíveis a todos aqueles que desejarem analisar.
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